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速投!头部券商审计总部招聘中!

wang 2026-02-04 行业资讯
速投!头部券商审计总部招聘中!

职位信息  1

中国银河证券审计总部是对公司总部、分支机构和子公司财务收支、业务活动、内部控制、风险管理实施独立、客观监督和评价的支持部门。为满足公司业务发展对审计业务需求,确保审计工作的平稳运行,现公开招聘审计专业人才,现将有关事项公告如下:

一、招聘岗位、职责及任职资格要求

本次公开招聘审计岗(国际业务与子公司方向);工作地点:北京。

招聘岗位任职资格要求和主要职责如下:

(一)任职基本要求

1.热爱祖国、拥护中国共产党领导,在同等条件下,中共党员(含预备党员)优先。

2.具备良好的政治素养、职业素养,作风严谨、责任心强,能够积极应对工作中的压力与挑战,正直诚信、勤奋敬业。

3.具有会计、审计、金融、法律、计算机等相关专业硕士研究生及以上学历,具有国内注册会计师、国际注册内部审计师或注册信息系统审计师资格者可适当放宽。

4.具有证券从业资格者优先。

5.具有较强的学习能力、沟通能力及组织协调能力;具备较高的执行力和团队合作意识。

6.具有3年(含)以上合规管理、风险管理、财务、审计、数据分析等工作经验优先;具有银行或券商工作经验者优先。

7.具备所聘岗位所需的健康条件。

(二)招聘岗位职责

岗位职责:参与公司股权管理、境内外子公司审计规程和审计流程制订或修订;参与对国际业务、股权管理和境内外子公司审计工作;制定境内子公司审计方案,实施审计项目,编写审计报告和审计意见;参与对子公司日常内部审计管理工作,负责对子公司内部审计和内控评价工作进行指导和监督;参与公司总部、分支机构审计工作;跟踪督导审计问题的整改落实情况;参与公司年度对境内外子公司等内部控制自我评价、合规管理有效性评估工作。

二、薪酬待遇及应聘方式

(一)公司将提供有市场竞争力的薪酬待遇。

(二)应聘者请复制链接“https://chinastock.zhiye.com/custom/socialxq?hideMenu=1&jobAdId=22d6d1e4-d47e-477d-9208-f3820f2bf413&activityGuid=”到浏览器进行应聘报名。

应聘者个人信息仅用于此次招聘,公司对应聘者信息严格保密。

职位信息  2

中国银河证券审计总部是对公司总部、分支机构和子公司财务收支、业务活动、内部控制、风险管理实施独立、客观监督和评价的支持部门。为满足公司业务发展对审计业务需求,确保审计工作的平稳运行,现公开招聘审计专业人才,现将有关事项公告如下:

一、招聘岗位、职责及任职资格要求

本次公开招聘审计岗(公司治理与战略方向);工作地点:北京。

招聘岗位任职资格要求和主要职责如下:

(一)任职基本要求

1.热爱祖国、拥护中国共产党领导,在同等条件下,中共党员(含预备党员)优先。

2.具备良好的政治素养、职业素养,作风严谨、责任心强,能够积极应对工作中的压力与挑战,正直诚信、勤奋敬业。

3.具有会计、审计、金融、法律、计算机等相关专业硕士研究生及以上学历,具有国内注册会计师、国际注册内部审计师或注册信息系统审计师资格者可适当放宽。

4.具有证券从业资格者优先。

5.具有较强的学习能力、沟通能力及组织协调能力;具备较高的执行力和团队合作意识。

6.具有3年(含)以上合规管理、风险管理、财务、审计、数据分析等工作经验优先;具有银行或券商工作经验者优先。

7.具备所聘岗位所需的健康条件。

(二)招聘岗位职责

岗位职责:对接上级单位与外部机关各类检查与沟通报送工作; 负责部门各类总结、报告、报送材料的编制;参与公司总部、分支机构项目审计工作;编写审计方案、审计报告;跟踪督导问题整改;参与公司内部控制评价、合规管理有效性评估工作;参与审计规程和审计流程制订或修订。

二、薪酬待遇及应聘方式

(一)公司将提供有市场竞争力的薪酬待遇。

(二)应聘者请复制链接“https://chinastock.zhiye.com/custom/socialxq?hideMenu=1&jobAdId=441238d6-e3e2-46c2-919e-09b7b7be3079&activityGuid=”到浏览器进行应聘报名。

应聘者个人信息仅用于此次招聘,公司对应聘者信息严格保密。

职位信息  3

中国银河证券审计总部是对公司总部、分支机构和子公司财务收支、业务活动、内部控制、风险管理实施独立、客观监督和评价的支持部门。为满足公司业务发展对审计业务需求,确保审计工作的平稳运行,现公开招聘审计专业人才,现将有关事项公告如下:

一、招聘岗位、职责及任职资格要求

本次公开招聘审计岗(风险管理方向);工作地点:北京。

招聘岗位任职资格要求和主要职责如下:

(一)任职基本要求

1.热爱祖国、拥护中国共产党领导,在同等条件下,中共党员(含预备党员)优先。

2.具备良好的政治素养、职业素养,作风严谨、责任心强,能够积极应对工作中的压力与挑战,正直诚信、勤奋敬业。

3.具有会计、审计、金融、法律、计算机等相关专业硕士研究生及以上学历,具有国内注册会计师、国际注册内部审计师或注册信息系统审计师资格者可适当放宽。

4.具有证券从业资格者优先。

5.具有较强的学习能力、沟通能力及组织协调能力;具备较高的执行力和团队合作意识。

6.具有3年(含)以上合规管理、风险管理、财务、审计、数据分析等工作经验优先;具有银行或券商工作经验者优先。

7.具备所聘岗位所需的健康条件。

(二)招聘岗位职责

岗位职责:参与审计规程和审计流程制订或修订;参与公司总部、分支机构和子公司项目审计工作;参与公司治理、全面风险管理有效性、信用风险等金融风险管理审计工作;编写审计报告和审计意见;跟踪督导审计问题的整改落实情况。

二、薪酬待遇及应聘方式

(一)公司将提供有市场竞争力的薪酬待遇。

(二)应聘者请复制链接“https://chinastock.zhiye.com/custom/socialxq?hideMenu=1&jobAdId=087628cb-12d4-4e49-bed2-1ddf4545f974&activityGuid=”到浏览器进行应聘报名。

应聘者个人信息仅用于此次招聘,公司对应聘者信息严格保密。

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